Gemeindebauliche Planung und Erschließung

Haushaltsdiagramm

23.071,70 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
23.071,70 €
54,30%
-19.415,81 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-19.415,81 €
45,70%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    23.071,70 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -19.415,81 €
  • Summe
    3.655,89 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
23.071,70 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
23.071,70 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-19.415,81 €
20: Verwaltungsergebnis
3.655,89 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
3.655,89 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-487,90 €
30: Jahresergebnis
3.167,99 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
3.167,99 €